На заседании Собрания утвержден в окончательном чтении бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Что касается 2025 года, бюджет по доходам составил чуть более 23 млрд рублей. Из них 8,6 млрд рублей – это собственные налоговые и неналоговые доходы, а 14,9 млрд – поступления из вышестоящих бюджетов. По отношению к первоначальному бюджету 2024 года наблюдается рост доходов на 4 млрд рублей или 21%.
Как уже сообщалось, в основу расчетов бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития города. Наблюдается положительная динамика собственных налоговых и неналоговых доходов.
В бюджете предусмотрены в полном объеме все обязательные расходы, связанные с заработной платой, включая увеличение МРОТ, выполнение Указов Президента РФ. А также заложено исполнение всех мер социальной поддержки, включая питание детей в школах, предоставление льгот и выплат с учётом изменения численности получателей указанных мер, рост цен и тарифов.
Расходы города будут вестись в рамках 17 муниципальных программ, включая поддержку садоводческих некоммерческих товариществ, которая с 2025 года выделена в отдельную программу.
Бюджет на предстоящий период, как и в предыдущие годы, является социально-ориентированным. Около 58% или 13,9 млрд рублей составляют расходы по управлениям образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.
Львиная доля в этих расходах – 6,7 млрд рублей – это, с учетом увеличения МРОТ с 1 января, заработная плата учителей, воспитателей, тренеров, работников учреждений культуры и социальной защиты населения. Также в расходах – содержание и обслуживание зданий учреждений, ремонты школ, пожарная и охранная сигнализации, коммунальные услуги, телефонная и интернет связь… Кроме того, медосмотры работников учреждений, оснащение учебными пособиями компьютерной техникой.
Наибольшую долю в расходах социального блока занимает управление образования – 9,4 млрд рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом 2024 года бюджетные средства на создание условий обучения и воспитание детей увеличены на 15%. В обязательном порядке запланирован отдых детей – лагеря дневного пребывания, загородный отдых для школьников и дошкольников - почти 302 млн. рублей.
Расходы по управлению культуры запланированы в сумме 984,9 млн. рублей. Это функционирование всех детских художественных, музыкальных школ, библиотек, картинной галереи, краеведческого музея, концертного объединения.
На управление по физической культуре и спорту запланировано 673,7 млн. рублей. Это деятельность спортивных школ, Парки Магнитки, Центр физкультурно-спортивного движения с инструкторами по работе с жителями, проведение спортивных мероприятий.
По управлению социальной защиты населения расходы составят почти 2,9 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд – из вышестоящих бюджетов. Это социальная поддержка малообеспеченных и многодетных, детей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, семей участников СВО.
На функционирование и развитие городского хозяйства предусмотрено 8,8 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету 2024 года почти 46%. Расходы по управлению транспорта и коммунального хозяйства составят 8,5 млрд рублей. Сохранятся все льготы на проезд в трамваях и автобусах, на садовые перевозки. Запланирована подготовка проектной документации по строительству двух ФОКов: в 149 и 147 микрорайонах.
Город участвует в национальных проектах, например, строит 2 садика и школу в пос. Димитрова, благоустраивает парки и скверы, дворовые пространства, ремонтирует и строит дороги. В бюджете предусмотрено 3,6 млрд – на дорожную деятельность, 1,1 млрд – на транспортное обслуживание горожан, 985 млн – на благоустройство города, 223 млн – на жилье детям-сиротам.
Александр Морозов поинтересовался у заместителя главы города Александры Макаровой:
«Следующий год будет юбилейный – 80 лет Великой Победе. Средства запланированы на соответствующие мероприятия?"
Александра Николаевна заверила: однозначно.
Вопрос о бюджете прокомментировал и председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Довженок:
«Сегодня мы приняли наш главный финансовый документ на предстоящую трехлетку. За основу был принят базовый вариант социально-экономического развития города. Мы видим, что доходы бюджета выросли на 3 миллиарда рублей по сравнению с доходами, первоначально принятыми на текущий год. Самое важное, что в бюджете учтены все социальные обязательства перед населением города, сохранены все льготы. А 58% расходов направлены на финансирование объектов образования, культуры, спорта, на социальные вопросы. То есть бюджет традиционно - хороший, и цифры в этом году рекордные. Расходы бюджета - 24 миллиарда, это на 4 миллиарда больше, чем в прошлый год. Цифры позитивные, план сформирован, будем работать».
Проект бюджета города прошел процедуру публичных слушаний, а также получил положительное экспертное заключение Контрольно-счетной палаты города.